(原标题:中国电研2025年度内部控制审计报告)
中汇会计师事务所对中国电器科学研究院股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,中国电研在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见。