(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)
天健会计师事务所对杭州华塑科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计,出具了专项审计说明。审计依据为《上市公司监管指引第8号》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》相关规定。经审计,管理层编制的汇总表在所有重大方面如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,符合监管要求。该报告仅用于年度报告披露,不得用于其他目的。