(原标题:董事会审计委员会关于公司内部控制自我评价报告的审核意见)
浙江汇隆新材料股份有限公司董事会审计委员会审阅了公司《2025年度内部控制自我评价报告》,认为公司2025年度内部控制体系规范、合法、有效,未发生违反内部控制制度的情形。报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。