(原标题:柯力传感2025年度内部控制审计报告)
立信会计师事务所对宁波柯力传感科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告还指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且未来有效性存在一定风险。