(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
上海新朋实业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司的主要业务、事项及高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。公司无其他内部控制相关重大事项说明。