(原标题:2025年度内部控制审计报告)
容诚会计师事务所对福建省闽发铝业股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并明确企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。