(原标题:2025年年度内部控制评价报告)
福建创识科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。董事会认为,公司已建立完整合理的内部控制制度,并在所有重大方面有效实施,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制涵盖组织架构、资金管理、采购、销售、研发、信息披露等主要业务环节,评价范围覆盖公司及全部子公司。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的重大变化。