(原标题:2025年度内部控制评价报告)
湖北东田微科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面有效运行。评价范围涵盖公司治理、组织架构、财务管理、采购管理、资产管理等主要业务和事项,重点关注市场竞争、原材料价格波动、资金管理等高风险领域。公司董事会认为内控制度健全并有效执行,能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整。