(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
豪尔赛科技集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部子公司,涉及发展战略、资金活动、采购、销售、财务报告等主要业务和事项。报告期内未发现重大缺陷,个别一般缺陷已及时整改。公司同时披露了因涉嫌单位行贿罪被起诉及因信息披露违法违规被证监会立案事项,已对相关内控缺陷进行整改,但不影响评价结论。
