(原标题:董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告)
软通动力信息技术(集团)股份有限公司董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所中汇会计师事务所履行监督职责情况进行报告。中汇具备证券业务资质,2025年续聘程序经董事会、监事会及股东大会审议通过。审计过程中,中汇对公司财务报告、内部控制、募集资金使用及关联方资金占用等事项进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告。审计委员会对中汇的独立性、专业能力、审计计划及执行过程进行了审查与沟通,认为其勤勉尽责,独立客观,按时完成审计任务,切实履行了监督职责。
