(原标题:2025年度内部控制评价报告)
嘉友国际物流股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占合并报表的90.57%和92.54%。公司未发现重大或重要缺陷,且自评价基准日至报告发布日无影响内控有效性的变化。2026年公司将持续完善内控体系建设。