(原标题:金晶科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的报告)
山东金晶科技股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了监督与评估。大信会计师事务所具备专业资质和执业能力,持续保持独立性,按时完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,审计委员会与其就审计计划、风险判断、重点事项等进行了充分沟通,认为其审计行为规范有序,结果客观公正。公司董事会审计委员会认为其履职良好,同意续聘该所为2025年度审计机构。
