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ST新华锦: 新华锦董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明内容摘要

(原标题:新华锦董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明)

中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报告出具带强调事项段无保留意见的审计报告,内部控制审计报告为否定意见。强调事项包括报告期内存在关联方资金占用且已归还,以及公司于2026年2月25日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。内部控制否定意见主要由于公司未有效执行防范关联方非经营性资金占用制度,存在重大缺陷,相关资金往来未履行审批程序且未准确披露。截至2025年12月31日,关联方非经营性占用本金余额为421,786,215.31元。公司董事会表示将组织整改,消除影响。

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