(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见)
国泰海通证券股份有限公司对东莞铭普光磁股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告出具核查意见。公司按照企业内部控制规范体系开展评价工作,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表总额的90%以上,涵盖法人治理、组织结构、人力资源、财务管理、对外投资、销售与收款、采购与付款、合同管理、子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露、资产管理等主要业务和事项。经认定,报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。保荐人认为公司法人治理结构健全,现有内部控制制度符合相关法规要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制。
