(原标题:审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告)
浙江真爱美家股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。中汇所对公司2025年度财务报告、内部控制有效性等进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会审查了会计师事务所的资质、独立性及执业质量,召开了年报审计沟通会议,审议了财务报告、内部控制自我评价报告等议案,并同意续聘中汇所为公司审计机构。审计工作客观、公正、及时,有效履行了监督职责。