(原标题:内部控制评价报告)
深圳市富安娜家居用品股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了全面评估。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部控股子公司,涉及法人治理、发展战略、人力资源、资金管理、采购业务、销售业务、财务报告、关联交易、对外投资和担保等多个方面。重点关注的高风险领域包括法人治理、对外投资、对外担保、关联交易、资金占用和信息披露。公司内部控制体系运行有效,能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
