(原标题:杭州士兰微电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
杭州士兰微电子股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额占合并报表资产总额的99%,营业收入占比100%。公司已建立健全内部控制制度并有效执行,保障经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整。上一年度发现的一般缺陷已完成整改,下一年度将持续优化内部控制体系。
