(原标题:渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告)
渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了评估。大华所具备专业资质和执业能力,审计过程中独立、客观、公正,按时完成了公司2025年财务报告及内部控制审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过会议审议续聘议案,与审计机构就审计计划、重点事项等进行了沟通,并对其执业过程进行了监督,认为其勤勉尽责,较好地履行了审计职责。
