(原标题:内部审计制度)
佳禾食品工业股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计工作规范,保障投资者权益和公司资产安全。制度规定公司设立董事会审计委员会和内部审计部,审计部独立行使审计监督权,负责对公司各机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计内容包括内控制度评估、财务收支审计、反舞弊机制建设、重大交易专项审计、基建工程审计等。审计部需定期向审计委员会报告工作,发现重大问题及时上报。公司各部门须配合审计工作,不得妨碍。制度还明确了审计程序、报告制度、档案管理和审计人员职业道德要求。
