(原标题:2025年度内部控制评价报告)
嘉友国际物流股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比分别为90.57%和92.54%。会计师事务所审计意见与公司评价结论一致。2026年公司将持续完善内控体系建设,提升内控管理水平。