(原标题:内部控制审计报告)
汕头万顺新材集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制评价范围涵盖母公司、子公司及主要业务流程,重点关注会计控制、关联交易、对外担保等领域。大信会计师事务所出具了内部控制审计报告,认为公司按照《企业内部控制基本规范》相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。