(原标题:2025年度内部控制审计报告)
立信会计师事务所对立信电子公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,瑜欣电子公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并提请注意未来有效性推测的风险。