(原标题:内部审计制度)
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司为规范内部审计工作,加强内部控制和风险管理,根据国家相关法律法规及深交所监管指引,制定《内部审计制度》。该制度明确了内部审计机构的设置、职责权限、工作程序、档案管理、结果运用及责任追究等内容。审计部门在公司党委领导下独立行使审计监督权,向董事会负责,向审计委员会报告工作。制度涵盖对公司本部及权属企业的财务收支、内部控制、重大事项实施情况等进行审计监督,并强化审计发现问题的整改机制。本制度自董事会审议通过之日起施行,原制度同时废止。