(原标题:甬兴证券关于宏润建设2025年度内部控制自我评价报告的核查意见)
宏润建设集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告显示,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司董事会保证报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐人甬兴证券经核查认为,公司法人治理结构完善,内部控制制度有效,评价报告真实反映内部控制建设与执行情况。中兴华会计师事务所亦出具了内部控制审计报告,确认公司财务报告内部控制有效。
