(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
公元股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。评价覆盖公司及32家子公司,涵盖组织架构、资金活动、采购、销售、财务报告等关键领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。