(原标题:松井股份2025年度内部控制评价报告)
松井新材料集团股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,基准日为2025年12月31日。董事会认为,公司按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属主要子公司,覆盖采购、销售、资金活动、资产管理等主要业务流程。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的因素。公司将继续优化内部控制体系,提升风险防控能力。