(原标题:浙江天台祥和实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
浙江天台祥和实业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,公司于基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。审计委员会监督,经理层负责日常运行。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表100%。重点涵盖治理结构、资金活动、采购、销售、工程等业务事项。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。
