(原标题:太平洋证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
太平洋证券股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的因素。公司聘请的会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。2026年公司将持续优化内控体系,提升管理水平。