(原标题:2025年度内部控制评价报告)
华西证券股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围涵盖公司各部门、分支机构及主要子公司,覆盖资产总额和营业收入均为100%。针对个别非财务报告一般缺陷,公司已采取整改措施。2026年将持续完善内控机制,提升风险管理能力。