(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
维尔利环保科技集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖母公司及所有子公司,涉及公司治理、组织架构、资金管理、关联交易、重大投资、信息披露等主要业务和事项。内部控制缺陷认定标准包括定量和定性指标,报告期内无重大事项影响内部控制有效性。