(原标题:轻纺城2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
立信会计师事务所对浙江中国轻纺城集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。该汇总表由公司管理层依据中国证监会及上海证券交易所相关规定编制,用于披露2025年年度报告。审计过程中,会计师事务所将汇总表内容与审计财务报表所获取的会计资料核对,未发现重大不一致。汇总表显示,公司与子公司及其他关联方存在非经营性和经营性资金往来,其中主要往来对象为子公司及联营企业,涉及暂借款、技术服务费、物业服务费等事项。
