(原标题:2025年度内部控制评价报告)
鸿日达科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部子公司,涵盖公司治理、资金管理、采购、销售、投资、信息披露等关键环节。公司将继续优化内控流程,提升内部控制执行有效性。