(原标题:东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见)
东吴证券作为保荐机构,对鸿日达科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告进行了核查。公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%,涵盖公司治理、人力资源、企业文化、内部审计、重点控制活动及高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定性与定量认定标准。2025年度,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。保荐机构认为公司内部控制制度符合监管要求,执行情况良好,自我评价报告真实反映实际情况。
