(原标题:2025年度董事会审计委员会履职情况报告)
税友软件集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开4次会议,审议了2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、募集资金使用情况、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项。委员会监督外部审计机构工作,评估其独立性与专业能力,审阅公司财务报告,认为其真实、准确、完整。委员会指导内部审计工作,评估内部控制有效性,审核募集资金存放与使用情况,协调管理层与外部审计机构沟通。2025年委员会忠实勤勉履职,促进公司规范治理。