(原标题:宏力达关于续聘公司2026年度审计机构的公告)
上海宏力达信息技术股份有限公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责财务报告和内部控制审计。大信具备证券服务业务资格,具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会和董事会已审议通过该议案,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。2025年度财务报表审计费用为85万元,内部控制审计费用为20万元。董事会提请股东大会授权管理层确定2026年度审计费用并签署相关协议。