(原标题:宏力达董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况进行报告。公司续聘大信为2025年度审计机构,经董事会审计委员会审查,认为其具备专业胜任能力、独立性和诚信状况,能够遵循审计准则勤勉尽责,按时完成年报审计工作,出具的审计报告客观、公正。审计委员会在审计过程中保持密切沟通,监督审计计划执行情况,确保审计质量。