(原标题:哈药集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
哈药集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告,截至2025年12月31日,公司按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占公司合并财务报表的98.94%和99.46%。报告期内发现非财务报告内部控制一般缺陷3个,均已整改。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的因素发生。