(原标题:广誉远中药股份有限公司董事会审计与合规委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告)
广誉远中药股份有限公司董事会审计与合规委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况进行报告。信永中和具备专业资质,2024年度业务收入40.54亿元,审计上市公司383家。公司经董事会审计委员会、董事会及股东大会审议通过,续聘信永中和为2025年度财务及内部控制审计机构,审计费用135万元。审计过程中,会计师事务所就审计计划、风险判断、审计重点等与公司充分沟通,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为其审计工作规范有序,客观公正,按时完成审计任务。
