(原标题:2025年度内部控制评价报告)
江苏隆达超合金股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,资产总额和营业收入占比分别为93.42%和98.79%。公司已对发现的一般缺陷完成整改,内部控制审计意见与公司评价结论一致。