(原标题:河南中孚实业股份有限公司内部审计管理制度)
河南中孚实业股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计机构和人员职责,规范内部审计工作。制度规定内部审计机构对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立开展审计活动。审计范围包括内部控制、财务收支、风险管理、经营活动及建设项目等。内部审计机构有权检查资料、参与会议、调查问题,并提出整改建议。公司各机构应配合审计工作,不得妨碍。制度还明确了审计计划、实施、报告、档案管理、整改落实及奖惩机制。