(原标题:内部控制自我评价报告)
永和流体智控股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面有效运行,能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整。评价范围涵盖母公司及全部控股子公司,覆盖组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理等主要事项。公司已建立内部控制缺陷认定标准,并在报告期内未发现重大或重要缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的重大变化。
