(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
南京药石科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司全部合并单位,涵盖控制环境、风险评估、控制活动等关键领域,重点包括募集资金管理、子公司管理、销售与收款等高风险环节。2025年公司持续推进流程优化、系统升级和风险管理体系建设,内部控制运行有效。