(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告)
史丹利农业集团股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况进行报告。致同所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,已按计划完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。审计委员会对其执业过程进行了全程监督,认为其审计工作公允、客观、规范,出具的审计报告真实、完整、及时。公司已履行续聘相关决策程序,经董事会审计委员会、董事会及股东大会审议通过。