(原标题:2025年度内部控制审计报告)
致同会计师事务所对航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,航天南湖按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时报告指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。