(原标题:内部控制审计报告)
立信会计师事务所对立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了永和流体智控股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性,按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则的要求实施审计工作。审计意见认为,永和智控于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。