(原标题:董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告)
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2025年度履职情况进行了评估。致同会计师事务所具备专业资质和执业能力,完成了公司2025年度财务报告和内部控制审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,审计机构保持独立性,与管理层和治理层就审计计划、风险判断、审计重点等进行了充分沟通。审计委员会对会计师事务所的执业过程进行了监督,认为其审计工作规范有序,客观公正。