(原标题:武汉光庭信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(大信专审字[2026]第2-00183号))
大信会计师事务所对武汉光庭信息技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。经审核,该汇总表符合相关规定,公允反映了控股股东及其他关联方的资金占用情况。汇总表显示,上市公司与子公司、合营企业及联营企业之间存在经营性和非经营性资金往来,其中期末其他应收款项余额合计13,161.00万元。报告仅供年度报告披露使用。