(原标题:湖南凯美特气体股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告)
湖南凯美特气体股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会认为,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制体系涵盖控制环境、控制活动等方面,包括资金管理、资产管理、预算控制、信息系统控制等,并通过内部审计持续监督。致同会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。