(原标题:2025年内部控制自我评价报告)
浙江光华科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会声明,公司已建立健全并有效实施内部控制,保证报告内容真实、准确、完整。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,也未发现重要缺陷,且评价期间内无影响内部控制有效性的变化。内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司,包括法人治理、财务收支、合同管理、工程项目等多个方面。公司采用定性与定量相结合的标准认定缺陷,相关标准与上年保持一致。
