首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

光华股份: 2025年内部控制自我评价报告内容摘要

(原标题:2025年内部控制自我评价报告)

浙江光华科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会声明,公司已建立健全并有效实施内部控制,保证报告内容真实、准确、完整。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,也未发现重要缺陷,且评价期间内无影响内部控制有效性的变化。内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司,包括法人治理、财务收支、合同管理、工程项目等多个方面。公司采用定性与定量相结合的标准认定缺陷,相关标准与上年保持一致。

APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示光华股份行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,估值偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-