(原标题:年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计报告)
天健会计师事务所对浙江光华科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,出具了天健审〔2026〕6772号专项审计说明。审计结论认为,公司管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的相关规定,如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。汇总表显示,上市公司与控股子公司浙江光华进出口有限公司之间存在非经营性资金往来,期末其他应收款余额为36,781.00万元。
